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仓储管理控制程序(仓储管理控制程序包括)

2024-06-04 15042 0 评论 企业运营


  

本文目录

  

  1. 物料仓储管理程序 物料控制程序
  2. 仓库管理出库入库的流程
  3. 仓库管理流程

一、物料仓储管理程序 物料控制程序

为规范公司的物料申请、领料、退料、补料、外协收发、边料回用、废料变卖的操作,做到按计划用料,确保车间用料在控制状态,节约成本。指导各车间如何进行领料、补料、退料、外协收发及采购部如何进行计划外采购,审批流程等。

  

适合本公司装配车间、线束车间、注塑车间、包装车间、冲压车间的领料、退料、补料,外协收发、采购部的计划外采购、仓库物料管理。

  

3.11生产主计划生成物料计划再消耗库存呆滞、采购依据实际需求物料计划明细表,《依照采购控制程序》,由采购员提出物料申请单,报采购经理审核,总经理批准后执行采购。

  

3.2.1合格收料:供应商来料后,仓管员通知送检或IQC检验合格后,仓管员确认材料数量(称重)及包装状态、规格,与供应商送料单核对无误签收保留一联并电脑录入库数量。

  

3.2.2不合格退料:供应商来料经IQC检验不合格的物料暂放待退区,在供应商送货单上质检注明扣除不良数,仓管开具实际良品数入库单,质检员会签,二方同步电脑登录数据。

  

3.2.3特采收料:针对某个点轻微不合格但又不影响功能与使用、不带来客诉风险的物料,经IQC开具特采单,依照公司《特采作业程序》,经质保经理与技术经理二方同时批准接受(数量与金额较大报总工与总经理),质检在供应商送货单上注明特采数量,采购员制作对帐单时按特采让步单价95%结算。

  

3.3.1车间主管根据生产周计划提前一天开出领料单进行领料给领料员,领料时必须仔细核对领料单上的物料名称、数量、规格、型号,发现问题及时向车间主管反应,车间主管与仓库管理员协调处理,不能处理的向生产经理反应。

  

3.3.2领料结束后,领料员和仓库管理员必须在领料单上签字确认,各执一份,以便追溯。

  

3.3.3领料员把物料领到车间后务必进行分类并有序、整齐地摆放,并做好标识和防护工作。

  

3.4.1.1生产线产品全部按生产计划数生产完毕后,若生产线有未使用过的多余物料,应由相应的生产组长(线长)对其进行整理后贴上合格标识,并填写《退料单》(在《退料单》上注明是合格字样),组长签字、车间主管审核、由IPQC确认合格后由对应车间退回到仓库。

  

3.4.1.2仓库根据《退料单》上的物料名称、规格型号、数量,进行核对后,在《退料

  

单》上签收,并同步更新电脑数据。

  

3.4.1.3若IPQC检验不合格,则按公司《不合格处理程序》的相关规定操作。

  

3.5.2.1由于物料本身来料不良或由于生产过程中制造原因造成的不良物料,生产线组长应每日把产生的不良物料进行整理,分类(必须把物料拆分成原物料的个体状态),做好标识。

  

3.5.2.2经整理后的不良物料,按本身来料不良及制造原因造成的不良,分别填写《退料单》,并在《退料单》上注明状态。组长签字、车间主管审核、经理审批。

  

3.5.2.3领料员把需退的供应商不良物料和经审批的《退料单》交于IPQC确认后退回到仓库,仓库进行核对后签收。生产线上产生的不良报IPQC与车间主管确认,由质检员开具返工返修单送返修组,返工完好后再经质检确认合格随线当天回用,不能返修的物料由质检员开具报废单,依照公司《物料报废程序》相关规定操作处理执行。

  

3.5.2.4物控员把本身来料不良的物料及时提请采购部向供应商进行更换,生产过程中制造原因产生的不良物料数据报于采购部,由采购部向供应商进行协调补数或额外采购。并做好跟踪落实工作,确保生产正常用料。仓库及时把不良的物料按公司《不合格处理程序》的相关规定操作处理。

  

3.5.2.5仓库及时把退料信息单据上报物控员,物控员应及时把此退料信息进行统计,形成《物料利用率》表。

  

3.6.1由于来料品质异常较多或生产异常超出放量需补料的(有不良物料可更换的),由领料员填写《补料单1》(并在《补料单》上注明更换字样),经生产组长(线长)签字、车间主管审核、经理批准后,向仓库领取。

  

3.6.2仓库发料时务必核对退仓的不良物料名称、规格、型号、数量,做到对应更换。

  

3.6.3由于生产线物料浪费,丢失等造成物料空缺需补料的,由生产线领料员填写《补料单2》(需仔细填写所缺物料的名称、规格、型号、数量、标准、需求时间等),并注明物料空缺字样,经组长签字,车间主管审核,生产经理批核后向仓库进行补料操作,同步考核相关责任部门/人。

  

3.6.4由于生产急需,但车间又无法统计、整理不良物料的,可以由领料员填写《借料单》,经组长签字,车间主管审核,生产经理批准后,向仓库借料(仓库有库存的情况下)。待生产完成后由仓管员跟踪处理还料,生产经理监督。借料不能全部还清的,以补料形式处理。

  

3.6.5仓库及时把补料信息单据上报采购,以便采购及时安排购买,如挪用了其它产品的通用物料的,则由仓库提报,物料计划审核,报采购提前备料,依照公司《物料采购程序》相关规定操作处理。

  

3.7.1由于生产部物料损耗超标,物料丢失、浪费,生产制造造成物料不良较多情况下需补料但仓库无库存,必须进行计划外采购的,由仓管员根据生产部的补料申请编制《超额物料采购计划》,计划外采购物料金额合计在500元以上的或一个月内累计在2000元以上的,由生产经理审核、采购部核实、总经理批准后交采购部进行采购作业。按照超额领料金额5%当次考核相关责任部门/人。

  

3.8.1车间物料须外协加工由计划填报外协申请单,报物料主管审核、生产经理批准,计划须收发料点数或称重,质检在收发料时进行质量状态抽检确认,具体依照《外协作业程序》执行相关操作。

  

3.8.2特殊物料或特殊工艺须采购外协的物料参照《物料采购程序》相关操作执行。

  

3.8.3如工艺设计变更,仓库物料须外协加工的,由仓库开具借出单,由计划执行外协加工好后回仓库平帐,物料主管监督,由仓库点数或称重,FQC确认外协前后质量状态。

  

3.9.1钢板边角料视同公司物料暂存在对应车间(车间在领料一次开领料单领取),车间要做好分类摆放,车间如须用料应知会物料计划借料使用,物料计划做好消耗明细表。

  

3.9.2针对各仓库呆滞物料,物料计划每个月要汇总明细表知会各相关部门评估与消耗,呆滞物料数量仅限占仓库总数量5%以内,如超出责任呆滞比例则考核相关责任部门/人。

  

4.0.1生产提报明细,根据技术部工艺文件工或临时作业指导书,需改制的物料由质检全程监控确认,生产保留作业记录以便可追溯。

  

4.0.2生产过程中造成报废的物料,一般由质检填写报废单由质保经理审核确认,生产会签转报废品库接受。如数量或金额较大则应技术判定,质保、生产三方会签出处理方案,上报总经理批准,并同步追究考核相关责任部门/人。

  

4.0.3客退物料在仓库接受前,由质保拿出书面原因分析报告并拿出处理方案,相关责任部门写纠正预防措施报告,属公司责任的入退货品库。物料能分拆回用的,由生产车间从仓库借出并开具《借料单》,有用物料重新入对应仓库单独标识,不能使用的入报废品库。质量判定可降级使用的单独标识入对应仓库,开具《入库单》;如无法使用的物料开具《报废单》,依照《产品报废流程》相关操作处理。

  

4.1.1车间主管与物料主管应以每个订单为一个单元,在一个订单生产完成后,进行该订单的物料利用率统计,并编制《物料利用率表》,交生产经理审核后呈报总经理。如用料车间物料利率远低于定额物料利用率,相关责任部门/人写出分析报告并同步与具体责任人绩效考核挂钩。

  

4.1.2其造成计划外采购的车间,对应主管及对应组长与当月绩效考核直接挂钩。

  

4.1.3造成责任呆滞的考核,按呆滞物料金额的月银行利息考核相关责任部门/人,连续考核三个月为止。

  

4.1.4外协收发中如发现数量短少,则按零件成本价当次扣款相关责任人,如累计三次少数或重大数量短少则当次连带处罚相关主管。

  

4.1.5如发现物料数据失实、混料、以次充好,则当次处罚相关部门/人。造成公司较大经济损失的,则另行追究相关部门/人的经济责任。

  

二、仓库管理出库入库的流程

1、到货入库。货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,出现破损的拒绝收货)。一小时内完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

  

2、退货入库。退货到仓库后,仓库管理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP上分类对产品进行入帐。

  

1、公司送货的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱。

  

2、仓库现场的销售出库(即客户自提)。仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对。

  

3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,然后进行货物的装箱打包,而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据,而后将运输单据交由客服进行处理。

  

4、业务借出。仓库管理员凭打印的借出单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存,并按单别进行装箱,最终与业务人员完成货物的签字交接。

  

5、补货出库:在当天业务人员完成账务核对之后,仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行补货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接。

  

仓库管理也叫仓储管理,指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制,其目的是为企业保证仓储货物的完好无损,确保生产经营活动的正常进行,并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录,以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况,以及所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。

  

1、商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进先出的原则。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。

  

2、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货的存放。此外,还要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货。

  

3、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业时间规定。

  

4、商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效,也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

  

5、仓库要注意门禁管理,不得随便入内。

  

三、仓库管理流程

4、订货、交货、进货、交货时的检验。

  

因工作需要或结算等特殊原因,需向仓库借出商品时,必须由申请人填写借货申请,明确归还或结算时间后,并经业务部经理签字和仓库负责人认可后方可借出。

  

仓库管理员接到申请清单后,清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容,并与申请人核对货品无误,方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行出库备注。

  

1、面向通道进行保管。为使物品出入库方便,容易在仓库内移动,基本条件是将物品面向通道保管。

  

2、尽可能地向高处码放,提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放,为防止破损,保证安全,应当尽可能使用棚架等保管设备。

  

3、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管,员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间,将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

  

4、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时,当然要把重的东西放在下边,把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

  

5、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的,如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。

  

6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品,应尽可能按先入先出的原则,加快周转。

仓储管理控制程序(仓储管理控制程序包括)


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